+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область

Может ли отсутствие инн повлиять на сдачу отчетности в налоговую

Результаты проверки 3-НДФЛ Индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения, некоторые категории иностранных граждан и все физлица с дополнительным доходом или желающие получить налоговый вычет — далеко не полный список тех, кто должен сдавать декларацию по форме 3-НДФЛ. Камеральная проверка налоговой декларации при этом обязательна. Как она проходит, какие у нее могут быть итоги и последствия для налогоплательщика — читайте в нашей статье. Кто сдает 3-НДФЛ Декларацию по форме 3-НДФЛ представляют не только отдельные категории российских граждан, но и в двух случаях — налоговые резиденты РФ, если: получен доход за пределами нашей страны и при этом отсутствуют договоренности об избежании двойного налогообложения между РФ и страной резидента; получен доход в РФ, но НДФЛ не удержан.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как сдать налоговую декларацию по УСН ИП через интернет бесплатно через ФНС имея ЭЦП Инструкция.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Налоговая инспекция №4 Краснодар Прикубанский округ

Результаты проверки 3-НДФЛ Индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения, некоторые категории иностранных граждан и все физлица с дополнительным доходом или желающие получить налоговый вычет — далеко не полный список тех, кто должен сдавать декларацию по форме 3-НДФЛ.

Камеральная проверка налоговой декларации при этом обязательна. Как она проходит, какие у нее могут быть итоги и последствия для налогоплательщика — читайте в нашей статье. Кто сдает 3-НДФЛ Декларацию по форме 3-НДФЛ представляют не только отдельные категории российских граждан, но и в двух случаях — налоговые резиденты РФ, если: получен доход за пределами нашей страны и при этом отсутствуют договоренности об избежании двойного налогообложения между РФ и страной резидента; получен доход в РФ, но НДФЛ не удержан.

Источники дополнительных доходов, о которых обязательно узнают налоговики — это: продажа личного регистрируемого имущества автомобили, недвижимость, включая землю или доходы от его аренды; выигрыш в лотерею. Резиденты РФ, пройдя дорогостоящее лечение например, имплантацию могут полностью возместить лечение за счет возврата удержанного начисленного НДФЛ.

Конечно, если годовая сумма этого налога не будет меньше стоимости лечения. Налоговое законодательство предусматривает несколько видов вычетов по НДФЛ: стандартные налоговые вычеты, которые предоставляются различным категориям граждан, в том числе льготникам ст. Именно поэтому на него могут претендовать только налоговые резиденты.

Помимо резидентства, на возврат налога могут действовать следующие ограничения: размер денежной суммы; отчетный период; количество применений. Так, при покупке жилья можно применить вычет только один раз в жизни, но при этом возврат налога возможен в режиме переходящего остатка. Вычеты за лечение и образование переходящего остатка не имеют, но их можно использовать за каждый год, когда такие услуги были оплачены.

Сроки сдачи декларации по форме 3-НДФЛ Отчетный период по НДФЛ — год и только после его окончания можно сформировать отчетность, без каких-либо исключений для возврата налога.

Под исключение из правила подпадает только прекращение деятельности, доход от которой физлицо получает самостоятельно, без какого-либо налогового агента. В случае прекращения деятельности отчетный период также исчисляют с начала года, но не до его завершения, а до момента прекращения деятельности.

С этого момента необходимо отсчитать пять дней для определения срока на предоставление 3-НДФЛ. Кроме того, декларация должна быть представлена им не позднее чем за один месяц до выезда за пределы территории РФ.

Если деятельность не прекращалась, то стандартный срок отчетности — до 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом п. После камеральной проверки налоговой, которая осуществляется в течение 3-х месяцев после подачи декларации и заявления, заявитель должен получить письменное сообщение.

Оно должно содержать положение о предоставлении вычета или об отказе в нем. Поэтому после подачи декларации и заявления, а также принятия ИФНС положительного решения можно рассчитывать на возврат суммы излишне уплаченного налога в течение 1 месяца.

В том случае, если налоговая не перечисляет имущественный вычет в срок, то есть по истечении 4 месяцев, можно подать жалобу. Налог обязаны вернуть при условии, что у ИФНС нет претензий к документам и декларации, в ином случае срок возврата может затянуться.

Применить налоговый вычет возможно только в трехлетний срок, после осуществления льготируемых расходов п. Так, заявить о своем праве на возврат налога со стоимости лечения, оплаченного в году, можно до конца года.

Наиболее оптимально использовать специальную бесплатную программу от ФНС. Найти ее можно, выполнив действия, пронумерованные на рис. На открывшейся странице также выполните последовательные действия, которые на рис. На рис. Упрощение, как и усложнение форм, — это, прежде всего изменения.

Использовать ранее установленные программы недопустимо! Прежде всего определите адрес нужной налоговой, исходя из того, какая у вас регистрация: постоянная или временная.

При наличии постоянной регистрации вы будете прикреплены к налоговой инспекции автоматически. Если регистрация временная — встать на налоговый учет необходимо самостоятельно.

Не имеет значения, что под территориальное обслуживание вашей инспекции не подпадают, например, ваши: фактическое проживание; адрес прохождения лечения или купленной проданной квартиры. Сдать форму 3-НДФЛ можно разными способами: 1. Личный визит в инспекцию В бумажном виде в саму налоговую лично или через третье лицо по нотариальной доверенности можно сдать: пакет документов если речь идет о возврате налога ; только декларацию в остальных случаях.

При формировании декларации через программу на выходе выбирайте машиночитаемую форму — это проще, чем доказывать в инспекции свое право отчитаться на бумаге, без приложения, например, флешки.

На втором экземпляре попросите проставить отметку о приемке. Плюс: Налоговый инспектор сразу выполнит базовую проверку документов и сообщит об изъянах.

Минус: Отнимет много времени, даже если вы записаны через сайт www. Инспектор может отказать, затребовав дополнительные документы, не предусмотренные законодательством.

Оспорить такие действия будет сложно, поскольку отказ будет на словах. Кроме того, есть риск потерять второй экземпляр с отметкой о предоставлении декларации. Если нет возможности сдать декларацию лично, на третье лицо необходима нотариальная доверенность п.

Почтовое отправление Опустить конверт в почтовый ящик нельзя из-за обязательности описи вложения п. Плюс: Не будет отказа в приемке; все взаимодействие с проверяющими формализовано.

Не нужно нотариальное заверение полномочий на того, кто отправляет документы за вас. У налоговой меньше времени на проверку, а значит меньше шансов найти ошибки и несоответствия поскольку датой сдачи декларации считается дата почтового отправления по почтовому штемпелю, то срок начинает отсчет именно с этого дня, и у налоговой становится меньше дней на проверку за счет доставки.

Декларацию и опись, вложенные в почтовое отправление, должен подписать сам декларант. Минус: Есть риск потерять почтовую квитанцию. Отправка через личный кабинет налогоплательщика Для отправки 3-НДФЛ с приложениями через личный кабинет на сайте ФНС достаточно простой электронной цифровой подписи далее — ЭЦП , которая будет сформирована в личном кабинет бесплатно.

Плюс: Минимизировано влияние человеческого фактора. Минус: Необходима регистрация в личном кабинете. Отправка через сайт gosuslugi. А ее получение в удостоверяющем центре стоит около 1,5 тыс. Рассмотрим важные этапы проверки декларации инспекторами камерального отдела.

Эта проверка — автоматическая, как и сверка, например, с 2-НДФЛ. Расхождения возникают по разным причинам. От банальной забывчивости бухгалтера работодателя, не сдавшего 2-НДФЛ или сдавшего с ошибками, до ошибок самого декларанта.

На контрольные соотношения эти ошибки не влияют. Однако программа зачтет НДФЛ как не удержанный налоговым агентом. При декларировании продажи имущества физлица могут забыть указать итоговые суммы дохода, но никогда не забывают об имущественном вычете, тем самым занижая налог.

Приобретая лишь долю, заявители указывают в 3-НДФЛ всю стоимость жилья, хотя вычет всегда пропорционален доле. В отличие от лечения и образования, например, покупка жилья допускает переходящие остатки по вычетам при недостаточной сумме НДФЛ.

Соответственно, необходимо сверить остаток, указанный в предыдущей декларации. Правомерность применения ставок, льгот В таблице 1 приведены ставки НДФЛ за год в зависимости от статуса налогоплательщика, которые будут проверены при камеральной проверке.

Таблица 1. Такая обязанность отсутствует при продаже личного имущества, если срок собственности на проданные объекты, не задействованные в деятельности физлица в качестве ИП, составил: более 3 лет для полученной в наследство по ренте или приватизированной недвижимости, а также иного имущества; более 5 лет — для остальной недвижимости п.

Начиная с года, бизнес-использование имущества ИП для льготы — не препятствие при соблюдении определенных условий ст.

Федерального закона от Проверка приложенных к декларации документов Документы, которые необходимы как основания для применения налоговых вычетов, перечислены в Письме ФНС России от В ходе проверки инспекторов будет интересовать и комплектность, и достоверность документов.

Этот параметр уточняют обычно в рамках встречных проверок. Особенно тщательно налоговики проверяют дорогостоящее лечение. Сколько длится камеральная проверка 3-НДФЛ ИП на общей системе и все, кто не претендует на вычет, заинтересованы в сокращении сроков проверки налоговой декларации не слишком сильно.

Однако, если речь идет о возврате налога, то срок имеет не просто значение, но и очень важен. Ведь от него зависит, когда бюджетные деньги будут отправлены на счет налогоплательщику. При почтовом отправлении дата сдачи декларации то есть дата получения ИФНС документов, отправленных по почте считается дата почтового отправления по почтовому штемпелю.

Подача уточненной налоговой декларации может в любой момент прервать незаконченную камеральную проверку первичной 3-НДФЛ. В этом случае сроки будут аннулированы и пойдет новый отсчет, уже в отношении уточненной декларации п.

Нарушение сроков камеральной проверки — явление довольно редкое, как правило проверка налоговой декларации проходит очень оперативно, если у инспекции нет претензий к представленным документам и декларации. Налогоплательщик не имеет законных рычагов влияния на скорость работы инспектора с налоговой декларацией.

Можно влиять лишь косвенно, досконально проработав: показатели при формировании 3-НДФЛ; прилагаемые документы. Для того чтобы проверяющий мог оперативно уточнить информацию, обязательно укажите свой актуальный телефонный номер.

Если изменились контакты образовательных медицинских организаций или других лиц, от которых получены подтверждающие документы, — сообщите об этом в инспекцию. Нередко инспекторы в целях ускорения проверки предпочитают звонить для уточнения нюансов.

Более того, нередко идут даже на небольшие нарушения при проведении встречных проверок. Так, проверяющие иногда сами звонят в медицинскую организацию и просят прислать им по факсу необходимые документы, подтверждающие достоверность выданных пациенту справок.

Как правило, медики, заинтересованные в дальнейшем обслуживании пациента, не станут настаивать на соблюдении процедуры и получении запроса через ту инспекцию, где они стоят на учете.

В остальных случаях об ускорении можно говорить лишь, если произошла задержка проверки. Чтобы сдвинуть проверку с мертвой точки можно обжаловать бездействие инспекции, напомнив о необходимости соблюдать сроки. Фраза о том, что вы хотите узнать результат проверки по ИНН, поможет вам узнать: этап проверки вашей декларации; есть ли трудности например, со встречной проверкой.

Однако такой способ отнимает немало времени на дозвон. Даже если вы звоните через горячую линию ФНС, и они соединяют вас с нужным отделом вашей инспекции. Ответ на официальный письменный запрос в налоговую придет тоже нескоро — в лучшем случае через месяц. Если статус проверки налоговой декларации отсутствует — необходимо обратиться за разъяснениями в налоговую инспекцию.

Дело в том, что налоговики составляют акт камеральной проверки только если были выявлены нарушения. Его оформляют в течение 10 дней с момента окончания проверки п.

о непринятии налоговой отчетности инспекцией ФНС России

Оказывается: В договоре аренды не были указаны этаж или номер комнаты; В этой комнате зарегистрированы еще 10 компаний. Ленина, д. Разумных ответов может и не быть Любой из пунктов может быть поводом для отказа в регистрации, и я привел не закрытый список причин отказа, могут быть и иные.

Как сообщил источник в руководстве ведомства и подтвердили в пресс-службе ФНС, документ будет принят в III квартале года. Следующим этапом будет утверждение сроков сдачи иностранными банками отчетов российским налоговикам и санкций за неисполнение нормы.

Список закрыт, то есть добавить в него какие-то ещё документы по своему желанию будущий работодатель не имеет права. Да собственно это прямо запрещено. Что ж, в этом такой работодатель не прав. Дополнительные документы могут потребоваться в некоторых особых случаях.

Как узнать свой ИНН

В году, как и в , для плательщиков НДС, организаций с численностью сотрудников более независимо от того, какой налоговый режим выбран, обязательна подача отчетности в цифровом виде. Кроме этого, отчеты по части налогов на доходы физических лиц обязательно сдается компаниями, в которых в отчетном периоде трудилось 25 и более наемных работников. Что включает в себя налоговая отчетность Отчеты в налоговую инспекцию включают в себя несколько документов. В них отображена информация о расчетах и уплате налогов юридическими и физическими лицами, ИП. Документация содержит: декларацию заявление плательщика, в котором указаны объекты налогообложения, размер и источник доходов, сумма расходов, рассчитанный объем отчислений, льготы и другие данные, необходимые для исчисления налогов расчет авансового платежа документ со сведениями об объекте налогообложения, полученных доходах и их источнике, произведенных расходах, льготах, размере авансового платежа расчет налогов на доходы физических лиц — отчеты с информацией о суммах доходов, удержаний, вычетов, которые произвел агент бухгалтерские отчеты сдача бухгалтерской отчетности в ИФНС для ИП и юридических лиц с целью объективного мониторинга состояния дел компании, анализа результатов коммерческой деятельности за конкретный срок, контроля со стороны государственных органов. Как происходит передача отчетов по телекоммуникационным каналам связи Сдача налоговой и бухгалтерской отчетности в электронной форме возможна только при наличии усиленной квалифицированной подписи. В данный момент сервис по сдаче отчетности на портале ИФНС является частью пилотного общегосударственного проекта и работает в тестовом режиме с ограниченным функционалом. В связи с этим пользователи могут испытывать некоторые трудности в части совместимости программного обеспечения и оборудования, понимания логики взаимодействия с системой. Отчетность через оператора ЭДО и преимущества этого способа Надежнее и проще услуги оператора ЭДО с применением специализированного программного обеспечения. Руководитель самостоятельно или бухгалтерия предприятия смогут сдать отчет в налоговую через интернет: прямо из офиса или дома даже в выходной день в любое время суток; без дублирования документов отчетности на бумаге; с минимальным количеством технических ошибок — правильность заполнения полей форм гарантируется средствами выходного контроля; в актуальном на день сдачи формате — программы имеют встроенные службы обновления; с гарантией, что бухгалтерская и налоговая отчетность в электронном виде доставлены, — в течение суток отправитель получает подтверждение выполнения своих обязательств; без ожидания актов сверки; с защитой от несанкционированных просмотров, изменений в документах отчетности.

Сервисы сдачи электронной отчетности в государственные органы

Администрация Портала На сайте проверила - отчетность есть. Каким образом можно получить формы, как разовую услугу? Елена Добрый день!

Сдать ее нужно в срок до При наличии наемных работников: декларацией за год — до

Замена руководителя и учредителей — дней. Продажа — недели. Когда вероятность проверки возрастает? Важно понимать, что ФНС — представитель государства, представляющий его интересы при взаимодействии с кредиторами.

Об ответах на вопросы

Её сдают как физические лица предприниматели , так и юридические лица в установленные для этого налога сроки. И нулевая отчетность — не исключение. Если вы сталкиваетесь с заполнением нулевой отчётности впервые и не хотите допустить ошибки в документе, рекомендуем обратиться к нам.

К отчетному периоду за год утвержденный перечень товаров и упаковки расширился. В результате в году отчитаться по экосбору должны производители и импортеры 54 групп товаров и упаковки, а не 36, как раньше. В статье мы расскажем, когда и каким предприятиям нужно отчитываться по экологическому сбору и как это сделать. Кто должен отчитаться по экосбору? С года производители и импортеры обязаны утилизировать товары и упаковку, которые они ввозят или производят, после утраты ими потребительских свойств Федеральный закон от

Нулевая отчетность

Нужно учитывать, что для некоторых видов отчетов срок подачи может меняться в зависимости от наличия выходных и праздничных дней в периоде, предусмотренном для сдачи. Согласно ст. Также в ст. Что касается формата предоставления, то в году все предприниматели со штатом сотрудников более двадцати пяти человек обязаны подавать отчетность в электронном виде. В противном случае поданные бумажные отчеты будут приняты, но отчетность будет признана не предоставленной. Российским законодательством предусмотрена необходимость подачи налоговой отчетности для любых субъектов предпринимательской деятельности.

Ликвидация фирмы (ООО) без налоговой проверки: 4 шага без проверки; Что еще нужно знать; Как узнать ликвидирована ли организация по ИНН; Заключение Своевременная сдача отчетности во время всего существования компании. Отсутствие наемных работников с начислением им зарплаты.

Вести журнал учета счетов-фактур теперь должны только посредники, экспедиторы и застройщики. Документ: Федеральный закон от СТАЛО: Журнал учета счетов-фактур обязаны вести только экспедиторы, застройщики и посредники, при условии, что они не являются налоговыми агентами то есть освобождены от обязанностей, связанных с исчислением и уплатой НДС, или не признаются плательщиками данного налога. Журнал учета счетов-фактур сдается в электронном виде не позднее го числа месяца, следующего за отчетным кварталом п.

Лечимся платно, возвращаем НДФЛ упорно

Новая форма 2-НДФЛ должна применяться, начиная с представления сведений о доходах физических лиц за год Подробнее см. Она сдается с отчетности за год. Заметим, что новая форма декларации 3-НДФЛ существенно упрощена. Так, например, бланк обновленной декларации состоит из 13 страниц вместо

Для чего на работе требуют инн

Он является обязательным реквизитом. Программа БухСофт укажет его автоматически при заполнении любой формы отчетности. Декларации и расчеты всегда на актуальных бланках с учетом всех изменений закона. Перед отправкой в налоговую инспекцию программа тестирует их всеми проверочными программами ФНС.

Цитата Йети :А оговорен срок, в течение которого должна быть выслана исправленная декларция? В законодательстве срок передачи исправленной декларации не оговорен.

Причем в Письме четко сказано, что приведенные в нем перечни документов: следует разместить на сайтах УФНС по субъектам и на стендах в ИФНС; являются исчерпывающими и расширенному толкованию не подлежат. Поощрять это не стоит, сообщите своему инспектору о разъяснениях ФНС и дайте понять, что выполнять незаконные требования и представлять лишние документы вы не будете. Каких-либо иных документов, подтверждающих право на вычет, представлять не требуется. Об этом говорится в Письме ФНС от Перечни документов, необходимых для получения налоговых вычетов, были доведены до территориальных налоговых органов для непосредственного использования в работе.

То есть поставили неверный индивидуальный налоговый номер ИНН контрагента. Как выйти из такого положения? Давайте разбираться. Ну, например: — НН ошибочно составили на неплательщика тогда как покупатель на самом деле — плательщик НДС, однако сразу за НН не обратился ; — НН составили случайно вообще не на того покупателя указали другого контрагента вместо нужного. Сразу скажем, что исправить ИНН-ошибку способом из п. В общем, исправить ИНН получится в два шага. При этом в целом порядок исправлений можно представить так см.

Дата представления декларации и дата ее приема инспекцией — это разные вещи Министерство обратило внимание на то, что следует различать две даты и два документа: дату представления декларации — она указывается в подтверждении специализированного оператора связи п. Приказом Минфина РФ от По этой же причине не была сформирована квитанция о приеме отчетности.

Комментарии 7
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Валерьян

    Ні корови ні свині тільки порох на стіні тьху хай вони всруться ті підераси при владі